描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787509649459
内容简介
高立法、吕宏斌、王士民、郑扬帆主编的《现代企业内部控制实务(第3版)/企业风险管理实务丛书》研究和介绍了现代企业内部控制的理论和实务知识。包括企业内部控制的诊断与测评、企业发展战略内部控制指引、企业组织架构的内部控制、企业文化的内部控制、企业人力资源内部控制、企业社会责任的内部控制等内容。
目 录
章 企业内部控制基本规范精解 节 企业内部控制含义及构成 第二节 内部环境精解 第三节 风险评估及应对精解 第四节 控制活动精解 第五节 信息与沟通精解 第六节 内部监督精解 第七节 惠电公司内控建设实例 附:风险评估制度 第二章 企业内部控制诊断与测评 节 企业内部控制诊断与测评 第二节 运用综合评价方式诊断测评企业管控风险的能力 第三节 运用个别评价方式测试评价内控状况 第四节 内部控制测评报告实例 附:内部控制评价制度 第三章 组织架构内部控制指引 节 组织架构的概念、意义及风险 第二节 组织架构的设计 第三节 组织架构的运行 第四节 组织架构实例 附:授权核准表 第四章 发展战略内部控制指引 节 发展战略的概念、意义及风险 第二节 发展战略的制定与批准 第三节 发展战略的实施、监控与调整 第四节 企业发展战略实例 附:××公司战略规划管理制度 第五章 人力资源内部控制指引 节 人力资源概念、风险与内控要求 第二节 人力资源引进与开发控制 第三节 人力资源使用与退出机制 第四节 人力资源内控实例 附:人力资源制度 第六章 社会责任内部控制指引 节 社会责任的概念、风险与内控要求 第二节 安全生产责任 第三节 产品质量责任 第四节 环境保护与资源节约责任 第五节 促进就业与员工权益保护责任 第六节 社会责任内控实例 附:××公司社会责任制度 第七章 企业文化内部建设指引 节 企业文化的概念、目标与风险 第二节 企业文化的培育 第三节 企业文化的评估体系 第四节 企业文化建设实例 附:企业文化建设制度 第八章 资金活动内部控制指引 节 资金活动概念、风险及内控要求 第二节 筹资活动内控要求 第三节 投资活动内控要求 第四节 资金营运活动内控要求 第五节 资金活动内部控制实例 附:资金活动管理制度 第九章 采购业务内部控制指引 节 采购业务概念、风险与内控要求 第二节 采购业务风险控制 第三节 付款业务风险控制 第四节 采购业务内部控制实例 附:采购与付款内部控制制度 附:供应商质量保证能力调查 第十章 资产管理内部控制指引 节 资产管理概念及内控要求 第二节 存货管控要求 第三节 固定资产管控要求 第四节 无形资产管控要求 第五节 资产管控实例 附:资产管理风险动态模型 第十一章 销售业务内部控制指引 节 销售概念、风险与内控要求 第二节 销售业务风险及其管控 第三节 货款回收内部控制 第四节 销售业务内部控制实例 附:奥华公司销售业务相关制度 第十二章 研发业务内部控制指引 节 研究与开发概念、风险与内控要求 第二节 研发立项与控制 第三节 研究成果开发与保护控制 第四节 研发业务内部控制实务 附:×x公司研发业务相关制度 第十三章 工程项目内部控制指引 节 工程项目概念、风险与内控要求 第二节 工程立项流程、风险及控制 第三节 工程招标流程、风险及控制 第四节 工程造价风险及控制 第五节 工程建设流程、风险及控制 第六节 工程验收流程、风险控制及后评估 第七节 工程项目内部控制实例 附:工程项目相关制度 第十四章 担保业务内部控制指引 节 担保业务概念、风险与控制要求 第二节 担保业务评估与审批控制 第三节 担保业务执行与监控 第四节 担保业务内部控制实例 附:担保业务相关制度 第十五章 业务外包内部控制指引 节 业务外包概念、风险与内控要求 第二节 业务外包承包方选择 第三节 业务外包实施中控制 第四节 业务外包内部控制实例 附:业务外包相关制度 第十六章 财务报告内部控制指引 节 财务报告概念、风险与内控要求 第二节 财务报告编制风险控制 第三节 财务报告对外提供风险控制 第四节 财务报告分析利用 第五节 财务报告内部控制实例 附:财务报告制度 第十七章 全面预算内部控制指引 节 全面预算概念、风险及内控要求 第二节 全面预算管理机制及业务流程 第三节 全面预算编制、审批与下达控制 第四节 全面预算执行与调整控制 第五节 全面预算考核风险与控制 第六节 全面预算内部控制实例 附:预算管理制度 第十八章 合同管理内部控制指引 节 合同管理概念、风险与内控要求 第二节 合同调查与签订风险及控制 第三节 合同履行控制与后评估 第四节 合同管理内部控制实例 第十九章 内部信息传递指引 节 内部信息传递概念、风险与内控要求 第二节 内控报告的形成及风险防范 第三节 内控报告使用与保密风险控制 第四节 内部信息传递内控实例 附:内部信息相关规章制度 第二十章 信息系统内部控制指引 节 信息系统概念、风险与内控要求 第二节 信息系统开发风险及控制 第三节 信息系统运行与维护风险及控制 第四节 信息系统内控实例 附:信息系统相关制度 第二十一章 企业内部控制评价指引 节 内部控制评价概念、主体和遵循原则 第二节 内部控制评价的依据、内容和标准 第三节 内部控制评价的程序、要求和方法 第四节 内部控制缺陷的认定与标准 第五节 内部控制评价报告内容及报出 附:××灌溉设备公司的部分内部控制评价底稿 附录 附录1 财政部、审计署、证监会、银监会、保监会关于印发 《企业内部控制基本规范》的通知 附录2 《企业内部控制评价指引》 附录3 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释 第l号的通知 附录4 关于印发企业内部控制规范体系实施中相关问题解释 第2号的通知 参考文献
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