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首页计算机/网络管理信息系统(MIS)信息系统审计(审计技术方法丛书)

信息系统审计(审计技术方法丛书)

作者:黄作明 主编 出版社:东北财经大学出版社有限责任公司 出版时间:2012年07月 

ISBN: 9787565408380
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €28.99

类别: 研究生/本科/专科教材, 管理信息系统(MIS) SKU:5c238a44421aa9858779e047 库存: 有现货
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描述

开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787565408380

内容简介

    
《信息系统审计》由黄作明主编,由于体制、经济发展、信息化水平等国情的特殊性,研究并构建适合我国在政府审计、内部审计等领域的信息系统审计框架体系,有其紧迫的现实需要,我们希望通过本书的出版在此方面作出有益的尝试。
本书不仅适于全国信息管理类、审计类等领域的专业人士阅读,而且对于从事信息系统审计工作的人士具有一定的实用参考价值。

目  录
    篇  理论篇
章  导论
  节 信息技术对审计理论的影响
  第二节 信息时代新的审计理论结构的构建
  第三节 信息系统审计发展及现状
  第四节 信息系统审计的法律环境
第二章  信息系统审计概述
  节 信息系统审计的内涵
  第二节 信息系统审计的目标
  第三节 信息系统审计的对象和控制范围
  第四节 信息系统审计的组织方式
  第五节 信息系统审计方法
  第六节 信息系统审计程序
  第七节 信息系统审计报告
第三章  信息系统审计准则
  节 信息系统审计准则的作用
  第二节 国际信息系统审计准则
  第三节 我国与信息系统审计相关的规范透视
第四章  IT治理及其审计
  节 IT治理
  第二节 风险管理
  第三节 信息系统的战略规划
  第四节 信息系统项目的策略和流程
  第五节 组织结构和职责
  第六节 业务流程重组(BPR)  
  第七节 业务流程重组和信息系统战略规划
  第八节 常见业务应用系统
第五章  信息系统环境下的内部控制
  节 内部控制理论
  第二节 信息系统与内部控制
  第三节 信息系统对内部控制的影响
  第四节 信息系统环境下特有的企业内部控制
  第五节 信息系统环境下的控制测试
第六章  信息系统一般控制审计
  节 信息系统硬件
  第二节 信息系统软件
  第三节 访问控制
  第四节 职责分离
  第五节 一般控制审计程序
第七章  信息系统应用控制审计
  节 数据输入控制
  第二节 数据处理控制
  第三节 数据输出控制
  第四节 数据接口控制
  第五节 应用控制审计
第八章  信息系统开发审计
  节 信息系统审计师在信息系统开发中的职责
  第二节 传统的信息系统开发方法
  第三节 其他信息系统开发方法
  第四节 信息系统开发团队、角色和责任
  第五节 与软件开发相关的风险
  第六节 IT项目管理
  第七节 IT项目管理及审计
  第八节 软件开发过程的完善
  第九节 信息系统开发审计
第九章  信息系统运营与维护审计
  节 计算机硬件维护与管理
  第二节 计算机软件维护与管理
  第三节 信息系统的运行与维护
  第四节 信息系统变更管理
  第五节 软件配置管理
  第六节 IT服务管理
第十章  信息系统安全审计
  节 信息系统面临的威胁
  第二节 信息系统安全管理
  第三节 信息系统安全审计
  第四节 业务连续性与灾难恢复计划
  第五节 对灾难恢复与业务连续性计划的审计
    第二篇  技术篇
第十一章  信息系统安全审计的基本技术方法
  节 信息系统调查的技术方法
  第二节 描述信息系统的技术方法
第十二章  计算机辅助审计技术的运用
  节 计算机辅助审计技术运用的基本要求
  第二节 一般计算机辅助审计技术
  第三节 运用审计软件或模块的辅助审计技术
第十三章  与信息系统审计相关的其他技术方法
  节 电子审计证据的鉴证技术方法
  第二节 连续审计技术与方法
  第三节 XBRL在审计中的应用
  第四节 数据挖掘技术及其在审计中的应用
    第三篇  应用篇
第十四章  信息系统审计案例
  节 中国x集团ABC ERP系统审计
  第二节 X市市政公用事业收费信息系统审计
  第三节 某医院信息系统审计
主要参考文献

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