描述
开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装-胶订是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787115441843
编辑推荐
1. 操作性强。书中的大量案例、技巧和运用中的各类文书等,均取自实际工作,并进行了优选和适当加工,更具操作性。
2. 案例丰富。章前有引导案例,章后有综合案例分析,文中穿插了大量的案例,理论与实务结合。
3. 结构清晰,易学易懂。本书编者尽量用通俗易懂的语言来进行表述,让读者在轻松阅读中领悟内部审计的理论精髓和掌握基本业务方法。
2. 案例丰富。章前有引导案例,章后有综合案例分析,文中穿插了大量的案例,理论与实务结合。
3. 结构清晰,易学易懂。本书编者尽量用通俗易懂的语言来进行表述,让读者在轻松阅读中领悟内部审计的理论精髓和掌握基本业务方法。
内容简介
全书共包括9部分内容,分别为: 内部审计概述、审计证据、审计方法和审计流程、企业内部控制体系、内部审计工作统筹、 采购及付款作业的内部审计、生产作业的内部审计、销售及收款作业的内部审计、财务管理控制的内部审计、 人力资源管理控制的内部审计。
评论
还没有评论。