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审计学

作者:刘强 主编 出版社:北京理工大学出版社 出版时间:2014年08月 

ISBN: 9787564095895
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €30.99

类别: 研究生/本科/专科教材, 统计审计 SKU:5d8548315f9849104542dffe 库存: 有现货
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开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787564095895

内容简介

  《审计学》是以《审计法》和国家颁布的*会计准则为依据,在编写过程中坚持务实、通用和与现实工作相结合的原则,在充分吸收我国审计工作和审计教学的实践经验基础上,借鉴同类教材的优点,构建了本教材的结构体系,其特点主要体现在以下三方面。一是新颖性,即能够将*的会计理论和广为接受的成熟观点与实践工作相结合,既强化基础理论巩固,又突出前沿问题探讨,并配以循序渐进的方法加以说明,做到内容详实,层次分明,具有一定的新颖性;二是实用性,即按照审计教学规律的一般要求,先易后难、由浅及深,加之实例应用,以达到融会贯通和全面掌握,体现了一定的实用性;三是趣味性,即在每章后的练习设计上既附有练习题,以及时进行测试和促进知识点的巩固,又添增了相关知识阅读,利于提升和拓展本章节的内容面与兴趣点。
  本教材共分为十五章,章总论,第二章职业道德与法律责任,第三章审计目标和审计计划,第四章审计程序和审计方法,第五章审计证据和审计工作底稿,第六章审计重要性和审计风险,第七章内部控制,第八章审计抽样,第九章销售与收款循环审计,第十章采购与付款循环审计,第十一章生产与存货循环审计,第十二章筹资与投资循环审计,第十三章货币资金审计,第十四章审计报告,第十五章审计鉴证业务与相关服务。

目  录

章  总论
  节  审计的定义与特征
  第二节  审计的起源与发展
  第三节  审计的对象、分类和职能
  第四节  审计的组织体系
第二章  职业道德与法律责任
  节  职业道德基本原则
  第二节  职业道德概念框架
  第三节  注册会计师的法律责任
第三章  审计目标和审计计划
  节  审计目标
  第二节  审计计划
第四章  审计程序和审计方法
  节  审计程序
  第二节  审计方法
第五章  审计证据和审计工作底稿
  节  审计证据
  第二节  审计工作底稿
第六章  审计重要性和审计风险
  节  审计重要性
  第二节  审计风险
  第三节  审计重要性与审计风险的关系
第七章  内部控制
  节  内部控制概述
  第二节  内部控制审计
第八章  审计抽样
  节  审计抽样的基本概念
  第二节  审计抽样的基本原理
  第三节  审计抽样在控制测试中的应用
  第四节  审计抽样在细节测试中的运用
第九章  销售与收款循环审计
  节  销售与收款循环的概述
  第二节  销售与收款循环的内部控制和控制测试
  第三节  销售与收款循环交易的实质性程序
  第四节  销售与收款循环主要账户的实质性程序
第十章  采购与付款循环审计
  节  采购与付款循环的概述
  第二节  采购与付款循环的内部控制和控制测试
  第三节  采购与付款循环交易的实质性程序
  第四节  采购与付款循环主要账户的实质性程序
第十一章  生产与存货循环审计
  节  生产与存货循环概述
  第二节  生产与存货循环的内部控制和控制测试
  第三节  生产与存货循环交易的实质性程序
  第四节  存货的实质性程序
第十二章  筹资与投资循环审计
  节  筹资与投资循环概述
  第二节  筹资活动的内部控制和控制测试
  第三节  筹资交易的实质性程序
  第四节  投资活动的内部控制和控制测试
  第五节  投资交易的实质性程序
第十三章  货币资金审计
  节  货币资金审计概述
  第二节  货币资金内部控制测试
  第三节  库存现金审计
  第四节  银行存款审计
  第五节  其他货币资金审计
第十四章  审计报告
  节  审计报告概述
  第二节  编  制审计报告前应做的工作
  第三节  注册会计师审计报告
  第四节  国家审计报告与内部审计报告
第十五章  审计鉴证业务与相关服务
  节  鉴证业务概述
  第二节  验资
  第三节  财务报表审阅业务
  第四节  其他鉴证业务和相关服务业务
参考文献 

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