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首页经济 Economics统计审计审计学(21世纪普通高校会计学系列精品教材)

审计学(21世纪普通高校会计学系列精品教材)

作者:叶忠明,阮滢 编 出版社:清华大学出版社 出版时间:2013年09月 

ISBN: 9787302326755
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €30.99

类别: 研究生/本科/专科教材, 统计审计 SKU:5d854cec5f9849104542f38c 库存: 有现货
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描述

开 本: 大32开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787302326755丛书名: 21世纪普通高校会计学系列精品教材

编辑推荐

   叶忠明编著的《审计学(21世纪普通高校会计学系列精品教材)》融合政府审计、内部审计、独市市计领域对比阐述审计知识和审计理论,阐述审计的基本理论、基本规范、基本技术、基本实务、技能应用,完整呈现审计工作的全貌。《审计学(21世纪普通高校会计学系列精品教材)》适合于会计学、审计学、财务管理本科专业及相关经济、管理学科专业的教学、培训之用。

 

内容简介

     叶忠明编著的《审计学(21世纪普通高校会计学系列精品教材)》适应礼会经济发展和审计人才培养 的需求,遵循由简单到复杂、由具体到抽象的逻辑思 维渐进过程,按照导人审汁概念、传授审计语占、认知审计理 论、掌握审计技能与实务的审计教学与学习规律,培 养认识、发现、分析和解决审计问题的能力,养成审计思 维能力。全书融合政府审计、内部审计、独市市计领 域对比阐述审计知识和审计理论,阐述审汁的基本理论、 基本规范、基本技术、基本实务、技能应用,完整呈 现审 计工作的全貌。
     本书的审计实务和技能应用部分以往册会计师审计业务为主,把风险导向审汁作为基本思想贯穿到审 计计划、审计实施到审计完成全过程中,贯穿到销售与收款循环审计、购置与付款循环审计、存货与生产 循 环审计、投资与筹资循环审计、货币资金审计、特殊项口审计等各类审计业务中。
     《审计学(21世纪普通高校会计学系列精品教材)》适合于会计学、审计学、财务管理本科专业及相关 经济、管理学科专业的教学、培训之用。

目  录

第一章  概论
  第一节  审计的起源与发展
  第二节  审计的定义与种类
  第三节  审计体系
  第四节  审计理论体系
  练习题
第二章  审计职业规范与法律责任
  第一节  审计业务准则
  第二节  审计质量控制准则
  第三节  审计职业道德规范
  第四节  会计注册师的法律责任
  练习题
第三章  审计目标与审计过程
  第一节  审计目标
  第二节  业务循环
  第三节  审计过程与审计目标的实现
  第四节  审计过程中的沟通
  练习题
第四章  审计证据与审计工作底稿
  第一节  审计证据
  第二节  审计工作底稿
  练习题
第五章  签约与计划审计工作
  第一节  承接审计业务
  第二节  审计重要性
  第三节  审计风险
  第四节  制订审计计划
  练习题
第六章  风险评估与应对
  第一节  风险评估
  第二节  了解被审计单位及其环境(除内部控制外)
  第三节  了解被审计单位的内部控制
  第四节  评估重大错报风险
  第五节  重大错报风险的应对
  第六节  控制测试
  第七节  实质性程序
  练习题
第七章  财务报表审计中与舞弊相关的责任
  第一节  舞弊审计概述
  第二节  舞弊风险评估程序和相关活动
  第三节  评估舞弊导致的重大错报风险
  第四节  舞弊导致的重大错报风险的应对措施与程序
  练习题
第八章  审计抽样
  第一节  审计抽样概述
  第二节  审计抽样的一般过程
  第三节  属性抽样在控制测试中的应用
  第四节  变量抽样在细节  测试中的应用
  练习题
第九章  销售与收款循环审计
  第一节  销售与收款循环业务活动及控制测试
  第二节  主营业务收入审计~
  第三节  应收账款与坏账准备审计
  第四节  其他项目审计
  练习题
第十章  购置与付款循环审计
  第一节  购置与付款循环业务活动及控制测试
  第二节  固定资产审计
  第三节  应付账款审计
  第四节  其他项目审计
  练习题
第十一章  存货与生产循环审计
  第一节  存货与生产循环业务活动及控制测试
  第二节  存货审计
  第三节  营业成本审计
  第四节  应付职工薪酬审计
  第五节  其他项目审计
  练习题
第十二章  投资与筹资循环审计
  第一节  投资与筹资循环业务活动及控制测试
  第二节  投资审计
  第三节  借款审计
  第四节  权益审计
  练习题
第十三章  货币资金审计
  第一节  货币资金及其内部控制测试
  第二节  库存现金审计
  第三节  银行存款审计
  第四节  其他货币资金审计
  练习题
第十四章  特殊项目审计与终结审计
  第一节  特殊项目审计
  第二节  终结审计
  练习题
第十五章  审计报告
  第一节  审计报告概述
  第二节  审计报告的基本内容
  第三节  无保留意见审计报告
  第四节  非无保留意见审计报告
  第五节  审计报告类型决策
  练习题
第十六章  其他相关业务
  第一节  特殊审计领域
  第二节  财务报表审阅业务
  第三节  预测性财务信息的审核
  第四节  相关服务业务
参考文献

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