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首页经济 Economics统计审计审计学(21世纪财务管理与会计学专业本科系列精品教材)

审计学(21世纪财务管理与会计学专业本科系列精品教材)

作者:杨清香 主编 出版社:华中科技大学出版社 出版时间:2010年03月 

ISBN: 9787560947495
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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EUR €33.99

类别: 研究生/本科/专科教材, 统计审计 SKU:5d85e8dd5f98494bcc12b068 库存: 有现货
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描述

开 本: 16开纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787560947495

内容简介

  《21世纪财务管理与会计学专业本科系列精品教材·审计学》是一本为适应审计环境的变化而编写的审计学教材。全书以我国会计审计新准则的颁布为契机,以中国注册会计师审计准则为基础,以现代风险导向审计为思路,统领全书的主要内容。

  《21世纪财务管理与会计学专业本科系列精品教材·审计学》可作为高等院校会计学、财务管理及相关专业学生学习审计学的教材。

目  录

篇 审计职业与审计环境
 章 审计概述
  节 审计的定义和类型
  第二节 审计的作用和局限
  第三节 审计的发展历程与模式变革
  第四节 注册会计师职业及其组织
  第五节 审计理论中的几个重要概念
 第二章 审计执业规范
  节 职业道德规范
  第二节 审计准则
  第三节 质量控制准则
  第四节 后续教育准则
 第三章 法律责任
  节 法律责任概述
  第二节 外国注册会计师的法律责任
  第三节 中国注册会计师的法律责任
  第四节 注册会计师法律责任的防范措施
第二篇 审计目标与审计过程
 第四章 审计目标及其实现过程
  节 审计目标
  第二节 财务报表循环
  第三节 管理层认定与审计目标
  第四节 审计过程模型
 第五章 审计证据与审计工作底稿
  节 审计证据
  第二节 分析程序
  第三节 审计工作底稿
 第六章 重要性与审计风险
  节 重要性
  第二节 审计风险
  第三节 重要性、审计风险及审计证据的关系
 第七章 业务计划与重大错报风险评估
  节 业务承接
  第二节 审计计划
  第三节 重大错报风险评估
 第八章 内部控制和控制风险评估
  节 内部控制概述
  第二节 了解内部控制
  第三节 评估重大错报风险
  第四节 与被审计单位沟通
 第九章 总体策略和审计方案
  节 总体策略
  第二节 审计方案
  第三节 控制测试
  第四节 实质性程序
 第十章 舞弊审计
  节 舞弊概述
  第二节 识别和评估舞弊风险
  第三节 应对舞弊风险
  第四节 几个具体舞弊风险领域
 第十一章 审计抽样
  节 几个基本概念
  第二节 审计抽样的基本步骤
  第三节 审计抽样在控制测试中的应用
  第四节 审计抽样在细节测试中的应用
第三篇 交易循环与报表审计
 第十二章 销售与收款循环审计
  节 销售与收款循环概述
  第二节 控制测试和交易实质性测试
  第三节 营业收入的交易实质性测试
  第四节 应收账款的余额细节测试
 第十三章 采购与付款循环审计
  节 采购与付款循环概述
  第二节 控制测试与交易实质性测试
  第三节 应付账款的余额细节测试
  第四节 固定资产的余额细节测试
 第十四章 存货与仓储循环审计
  节 存货与仓储循环概述
  第二节 控制测试与交易实质性测试
  第三节 存货的余额细节测试
  第四节 应付职工薪酬的余额细节测试
  第五节 采购、生产和销售测试的整合利用
 第十五章 投资与筹资循环审计
  节 投资与筹资循环概述
  第二节 投资交易的控制测试与实质性测试
  第三节 投资的实质性程序
  第四节 筹资交易的控制测试与实质性测试
  第五节 筹资的实质性程序
 第十六章货币资金审计
  节 货币资金概述
  第二节 货币资金的内部控制及控制测试
  第三节 库存现金的余额细节测试
  第四节 银行存款的余额细节测试
第四篇 终结审计与审计报告
 第十七章 终结审计
  节 完成特定项目审计
  第二节 实施终结程序
  第三节 评价审计结果
 第十八章 审计报告
  节 审计报告概述
  第二节 标准审计报告
  第三节 非标准审计报告
 主要参考文献
 后记

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