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首页经济 Economics统计审计内部会计控制制度设计——审计与内部控制系列

内部会计控制制度设计——审计与内部控制系列

作者:赵保卿 主编 出版社:复旦大学出版社 出版时间:2005年11月 

ISBN: 9787309047899
年中特卖用“SALE15”折扣卷全场书籍85折!可与三本88折,六本78折的优惠叠加计算!全球包邮!
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类别: 统计审计 SKU:6014709ff0f224394465294a 库存: 有现货
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纸 张: 胶版纸包 装: 平装是否套装: 否国际标准书号ISBN: 9787309047899丛书名: 审计与内部控制系列

内容简介
信息时代的到来,资本与金融市场以及金融工具的多变与复杂化,使得企业的决策对真实、准确、合理、有效的财务和会计信息的要求越来越高,因此,内部会计控制,作为内部控制的重要组成部分.成为企业会计信息系统能够正常和可靠地运转的基本保障。
由于各个企业的组织架构、管理方式、文化理念千差万别,因此如果脱离企业自身的实际需要.盲目地“克隆”其他企业的内部会计控制制度,那将无异于饮鸩止渴。
本书根据财政部颁布的《内部会计控制规范——基本规范》及具体规范的要求和原则,针对我国内部会计控制弱化的现实。系统而简练地介绍了内部会计控制制度设计的基本内容,包括货币资金控制、实物资产控制、采购与付款控制、销售与收款控制、筹资控制、投资控制、成本费用控制、工程项目控制、担保控制等等,对每一个环节的控制关键点和控制流程加以详细阐释,并辅之以必要的案例。
本书适宜于高等院校会计、审计专业师生教学使用。亦可供企业管理人员根据具体控制环境进行控制环节和控制措施设计与审查时参阅。
作者简介
赵保卿,男,1959年生于河北,教授,博士,现任北京工商大学会计学院副院长,兼任中国审计学会和北京审计学会理事、全国高级审计师评审委员会委员,获北京市优秀青年骨干教师称号。中央广播电视大学《审计案例研究》教材主编与课程主讲教师。先后毕业于北京商学院会计系(现北
目  录
章 总论
节 内部会计控制的内涵
第二节 内部会计控制的目标
第三节 内部会计控制的内容
第四节 内部会计控制的方式
第五节 内部会计控制的设计
第二章 货币资金控制的设计
节 货币资金控制的内容
第二节 货币资金控制关键点
第三节 货币资金控制流程
第三章 实物资产控制的设计
节 实物资产控制的内容
第二节 实物资产控制关键点
第三节 实物资产控制流程
第四章 采购与付款控制的设计
节 采购与付款控制的内容
第二节 采购与付款控制关键点
第三节 采购与付款控制流程
第五章 销售与收款控制的设计
节 销售与收款内部会计控制的内容
第二节 销售与收款控制关键点
第三节 销售与收款控制流程图
第六章 筹资控制的设计
节 筹资控制的内容
第二节 筹资控制关键点
第三节 筹资控制的流程
第七章 投资控制的设计
节 对外投资内部会计控制的内容
第二节 对外投资控制关键点
第三节 对外投资控制流程
第八章 成本费用控制的设计
节 成本费用控制的内容
第二节 成本费用控制关键点
第三节 成本费用控制流程
第九章 工程项目控制的设计
节 工程项目控制的内容
第二节 工程项目控制关键点
第三节 工程项目控制流程
第十章 担保控制的设计
节 担保控制的内容
第二节 担保控制关键点
第三节 担保控制流程
第十一章 内部会计控制系统的运行
节 内部会计控制的监督检查
第二节 内部会计控制局限性及其消除
第三节 内部会计控制环境优化

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